Férias – Dúvida sobre contabilização / antecipação

Tenho o seguinte cenário:

Funcionária XXXXXX iniciou férias em 02/03 por 20 dias, com abono de 10 dias.

O pagamento foi realizado pelo financeiro em 26/02, gerando título como antecipação de férias.

Na folha de férias (março), ocorreu:

  • Geração das férias com contabilização:
    Débito: Provisão de férias
    Crédito: Férias a pagar

Na folha mensal (março), ocorreu:

  • Evento de férias na competência (proventos):
    Débito: Custo/Despesa
    Crédito: Salário a pagar

  • Evento de desconto de férias adiantadas:
    Débito: Salário a pagar
    Crédito: Custo/Despesa

Porém, mesmo com esses lançamentos, permanece saldo na conta de antecipação de férias.

Dúvida:
Qual é o procedimento correto no Sankhya para baixar/zerar esse saldo da conta de antecipação de férias?
É necessário algum vínculo específico entre o financeiro e a folha, ou algum parâmetro/processo adicional para que essa baixa ocorra automaticamente?


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