Tenho o seguinte cenário:
Funcionária XXXXXX iniciou férias em 02/03 por 20 dias, com abono de 10 dias.
O pagamento foi realizado pelo financeiro em 26/02, gerando título como antecipação de férias.
Na folha de férias (março), ocorreu:
Geração das férias com contabilização:
Débito: Provisão de férias
Crédito: Férias a pagar
Na folha mensal (março), ocorreu:
Evento de férias na competência (proventos):
Débito: Custo/Despesa
Crédito: Salário a pagarEvento de desconto de férias adiantadas:
Débito: Salário a pagar
Crédito: Custo/Despesa
Porém, mesmo com esses lançamentos, permanece saldo na conta de antecipação de férias.
Dúvida:
Qual é o procedimento correto no Sankhya para baixar/zerar esse saldo da conta de antecipação de férias?
É necessário algum vínculo específico entre o financeiro e a folha, ou algum parâmetro/processo adicional para que essa baixa ocorra automaticamente?